Appuyez sur Entrée pour voir vos résultats ou Echap pour annuler.

E-commerce TVA: Tout ce que vous devez savoir sur la TVA européenne

Partout où vous vendez vos produits, que ce soit sur votre propre magasin indépendant, Amazon ou eBay, Il est important de penser à la TVA du commerce électronique (value added tax).

Peu importe de quel pays vous vendez dans, obtenir une bonne maîtrise des impôts que vous devrez payer est super important.

Faire tôt permettra non seulement de sauver vous temps mais vous sauver un casse-tête à long terme.

Dans ce post, vous apprendrez:

  1. Quelle est la TVA?
  2. Qui affecte la TVA?
  3. Quel taux de TVA devrait payer?
  4. Incidence de la TVA sur frais de livraison
  5. Comment enregistrer la TVA
  6. Pièges à connaître

Allons-y!

Ce qui est commerce électronique TVA?

Commerce électronique TVA est un type d’impôt, que vous devrez payer si votre chiffre d’affaires est de plus de £ 85 000. Cette taxe va pour magasins de brique et de mortier ainsi qu’en ligne.

Une fois que vous avez atteint ce seuil, vous devez vous assurer que votre site a clairement votre numéro d’identification TVA (plus à ce sujet ci-dessous). Si vous ne parvenez pas à enregistrer à la TVA, vous pourriez faire l’objet d’une amende.

Donc dès que vous commencez à presque le seuil, Il est important pour que tout soit préparé.

Lorsque vous répertoriez vos prix sur votre site Internet, vous suffit d’inclure la taxe TVA à votre prix. Il n’y a pas lieu d’inscrire vos prix séparément.

Par exemple, au lieu de £10 + £2 TVA, vous pouvez simplement écrire £12.

TVA diffère de la taxe de vente parce que tout le monde dans la chaîne d’approvisionnement doit payer la TVA sur leurs achats. Cela inclut les fabricants, distributeurs détaillants, et les consommateurs.

Qui affecte la TVA?

TVA affecte tout propriétaire d’un magasin qui a un chiffre d’affaires de 85 000 £ ou plus.

Du côté de l’acheteur, vous devez réfléchir sur qui est l’achat de vos marchandises. F vous vendez des articles depuis le Royaume-Uni vers d’autres pays, la plupart de ces éléments relèvent de la bande de TVA nuls.

Tout aussi, Si vous vendez des articles à un acheteur EU inscrites à la TVA, vous êtes en mesure d’appliquer la bande de nuls si vous remplissez les conditions suivantes:

  1. Les articles vont du Royaume Uni à un pays de l’UE
  2. Le destinataire est assujettie à la TVA dans leur pays
  3. Vous inscrire leur numéro de TVA et leur code de pays à la facture

Quel taux de TVA devrait payer?

En général, la plupart des produits aura lieu à une 20% taux. Cependant, Il n’y a en réalité trois différents taux de TVA de que vous devez être conscient. Certains biens ont seulement une 5% taux et autres ont 0%. Ces éléments sont connus comme détaxés. D’autres sont exonérées de la TVA.

Notez s’il vous plaît, que même si il est un 0% taux de TVA pour certains produits, Cela ne signifie pas que vous n’avez pas à déclarer.

Cela signifie simplement que vous devez le déclarer comme imposable à votre dossier, mais vous ne serez pas facturé la TVA dessus.

Incidence de la TVA sur frais de livraison

Lorsque vous désirez envoyer TVA taux nul d’éléments par courrier, vous devez utiliser ce formulaire. Ce pour quand vous envoyez des marchandises par la poste aux clients inscrites à la TVA dans un pays de l’UE. Si vous utilisez un service de messagerie, vous aurez besoin de garder une main sur vos voies respiratoires numéro de facture. Enfin, Si vous optez pour la collection personnelle, Assurez-vous que vous obtenez la preuve de retrait quand les objets ont quitté le pays.

Comment enregistrer la TVA

Quand vous trouvez vous-même est prêt à enregistrer à la TVA, le site UK.GOV a une section entière dédiée à vous aider à démarrer.

Cliquez sur le lien suivant et suivez les étapes répertoriées.

https://rebrand.ly/registrationvat7cb94

TVA e-commerce

Si vous ne trouvez pas que vous venez des ennuis, n’oubliez pas de tendre la main à un représentant.

Où se déroule votre stock?

Disons que vous êtes basé au Royaume-Uni, mais vous souhaitez abriter votre stock dans un centre de traitement dans un autre pays de l’UE. Si vous faites cela, Cependant, vous devez noter que même si le stock est la propriété de vous, vous avez maintenant créé une « fourniture taxable » par vous-même et vous serez immédiatement assujetti à la TVA.

Si vous avez un stock à l’extérieur de l’Union européenne ou de la goutte d’expédition de Chine, vous devez vous assurer que vous savez qui l’importateur attitré est sous la responsabilité pour les taxes cela dépend.

Si le client est l’importateur officiel, Ils vont être responsables de la TVA à l’importation lorsque les produits sont importés.

Si vous voulez éviter cela, Bien que, puis vous devez vous inscrire à la TVA au premier point d’entrée dans l’UE. De cette façon, vous serez en mesure de récupérer votre TVA à l’importation dans votre déclaration.

Pièges à connaître

Dans 2011, l’UE a enregistré une perte de € 193 milliards de TVA non déclarée. Ce titre, Ils ont commencé à sévir contre toute personne qui pourrait essayer d’éviter l’il. Cela inclut les personnes qui vendent sur les marchés comme Amazon ou EBAY. Si vous ne voulez pas commencer à vendre sur le plan international, Assurez-vous que vous avez pleinement considéré et préparé pour la TVA.

Si vous n’avez pas vous pourrait faire l’objet de tout ou partie de ce qui suit:

  • Une amende. Ces amendes portent intérêt et dans certains cas, peuvent être aussi élevés que 120% sur les total des impôts impayés dus.
  • Sous réserve de se conformer à des paiements avec effet rétroactif
  • Votre marché compte être fermée
  • Une enquête officielle

International, TVA (Vente à distance)

Une vente à distance est lorsqu’un élément est envoyé à un consommateur privé dans un autre pays de l’UE. Le fournisseur, dans ce cas, est responsable de la livraison. Cela vous permet de vendre vos produits transfrontaliers au sein de l’UE jusqu'à ce que vous rencontriez les seuils.

Une fois que vous avez dépassé ce seuil, vous devrez passer à l’impôt national pour ce pays.

Comment cela fonctionne en pratique.

Pour le Royaume-Uni et l’Allemagne, le plafond des ventes distance est 70 000 £ au Royaume-Uni et en Allemagne est de 100 000 €.

Si vous êtes TVA enregistré au Royaume-Uni et que vous avez beaucoup de clients à Munich, Allemagne, vous serez admissible pour remboursement de la TVA au Royaume-Uni jusqu’au moment où vous frappez en Allemagne, les ventes de € 100 000. À ce moment-là, vous devrez commencer à payer des tarifs locaux de TVA allemande.

Alors quoi maintenant?

Maintenant vous avez une idée fondamentale de ce qui est TVA et si elle vous affecte, Il est temps de commencer à préparer. Comme toujours, Il est recommandé de travailler avec un grand comptable qui sera en mesure de vérifier que vous êtes entièrement conforme.

N’oubliez pas de vous inscrire dès que possible. Dans certains cas, Cela peut prendre jusqu'à 10 semaines pour s’inscrire et vous ne voulez pas laisser trop tard et finissent par l’impact négatif sur votre entreprise de commerce électronique

Commentaires

Laisser un commentaire