Trykk enter for å se resultater eller esc for å avbryte.

E-handel mva: Alt du trenger å vite om europeiske mva

Uansett hvor du selger produkter, om det er på din egen selvstendig butikk, Amazon eller eBay, Det er viktig å tenke på e-handel mva (merverdiavgift).

Uansett hvilket land selger du i, få en god forståelse av skatter du må betale er super viktig.

Gjør det tidlig vil ikke bare spare tid men spare deg hodepine i det lange løp.

I dette innlegget, du lærer:

  1. Hva er mva?
  2. Som påvirker mva?
  3. Hvilken mva-sats bør du lader?
  4. Hvordan mva påvirker leveringskostnader
  5. Hvordan du registrerer Merverdiavgift
  6. Fallgruber å være klar over

la oss gå!

Hva er e-handel mva?

E-handel moms er en type av må du betale hvis din omsetning er mer enn £ 85 000. Denne skatten går for murstein og mørtel butikker og på nettet.

Når du har truffet denne terskelen må du kontrollere at nettstedet har klart din organisasjonsnummer (mer om det nedenfor). Hvis du ikke klarer å registrere for mva., Du kan bli gjenstand for en fin.

Så du starter nærmer seg terskelen, Det er viktig å få alt utarbeidet.

Når du viser prisene på webområdet, du bare ta mva til prisene. Det er ikke nødvendig å vise prisene separat.

For eksempel, i stedet for £10 + 2 MVA, Du kan bare skrive £12.

MVA er forskjellig fra mva fordi alle i forsyningskjeden må betale moms på sine innkjøp. Dette inkluderer produsenter, distributører forhandlere, og forbrukere.

Som påvirker mva?

MVA påvirker alle butikkeier som har en omsetning på £ 85 000 eller mer.

På kjøperens side, du må tenke om som kjøper varene. F du selger varer fra Storbritannia til andre land, de fleste av disse elementene faller under zero-rate mva-bandet.

Like, Hvis du selger varer til mva-registrerte EU kjøper klarer du å bruke zero-rate bandet hvis du oppfyller følgende krav:

  1. Elementene gå fra Storbritannia til et EU-land
  2. Mottakeren er registrert for Merverdiavgift i hjemlandet
  3. Du ta deres organisasjonsnummer og deres landskoden i fakturaen

Hvilken mva-sats bør du lader?

Generelt, de fleste produkter vil være på en 20% rate. Men, Det er faktisk tre ulike merverdiavgiftssatsene du bør være klar over. Noen varer bare har en 5% hastighet og andre har 0%. Disse elementene er kjent som zero-rated. Andre er fritatt for Merverdiavgift.

Merk, at selv om det er en 0% sats på mva for noen varer, Dette betyr ikke at du ikke trenger å erklære den.

Betyr det bare må du erklærer det som skattepliktig på posten, men du vil ikke bli belastet for Merverdiavgift på den.

Hvordan mva påvirker leveringskostnader

Når du sender mva null-rate elementer av post, du må bruke Dette skjemaet. Dette når du sender varer i posten til mva-registrerte kunder i et EU-land. Hvis du bruker en kurer, du må holde tak i luftveiene regning nummer. Endelig, Hvis du går for personlige samling, sikre at du får bevis for fjerning når varene har forlatt landet.

Hvordan du registrerer Merverdiavgift

Når du befinner deg klar til å registrere for mva., UK.GOV nettstedet har en hel seksjon dedikert til å hjelpe deg i gang.

Klikk koblingen nedenfor og følge trinnene.

https://rebrand.ly/registrationvat7cb94

e-handel mva

Hvis du finner du kommer litt problemer, Pass på å nå ut til en representant.

Hvor er din lager holdt?

La oss si at du er basert i Storbritannia, men du vil gjerne huset din lager i en oppfyllelse i et annet EU-land. Hvis du gjør dette, men, du bør merke som selv om lager eies av deg, du har nå opprettet en skattepliktig forsyning for deg selv og du vil bli umiddelbart ansvarlig for mva.

Hvis du holder lager utenfor EU eller drop shipping fra Kina, du må passe på at du vet hvem importør av posten er ansvaret for skatter avhenger dette.

Hvis kunden er importør av post, de vil være ansvarlig for import-mva når produkter blir importert.

Hvis du vil unngå dette, skjønt, deretter bør du registrere for mva på det første poenget med oppføringen i EU. Denne måten vil du kunne gjenvinne din import-mva kommer tilbake.

Fallgruber å være klar over

I 2011, EU rapporterte et tap på €193 milliarder fra undeclared mva. Slik, de har begynt å sprekk ned på noen personer kan prøve og unngå det. Dette inkluderer personer som selger markedsplasser som Amazon eller EBAY. Hvis du vil begynne å selge internasjonalt, Kontroller at du har fullt vurdert og forberedt for mva.

Hvis du ikke du kan være underlagt noen eller alle av følgende:

  • En fin. Disse bøter bære rundt og i noen tilfeller kan være så høyt som 120% på de totale ubetalte avgiftene skylder.
  • Emne å overholde tilbakedatert betalinger
  • Din markedsplass konto stengt
  • En formell undersøkelse

International mva (Avstand salg)

En avstand salg er der et element sendes til en privat forbruker i et annet EU-land. Leverandøren, i dette tilfellet, er ansvarlig for levering. Dette tillater deg å selge dine produkter grenseoverskridende i EU før du oppfyller nivået.

Når du har overskredet at terskelen, du må bytte til innenlandske skatt for det landet.

Hvordan dette fungerer i praksis.

For Storbritannia og Tyskland, avstand salg grensen er £70000 i Storbritannia og Tyskland er 100 000.

Hvis du er moms registrert i Storbritannia og finner du har rikelig med kunder i München, Tyskland, du vil være kvalifisert for mva-refusjon i Storbritannia til punktet der du traff 100 000-salg i Tyskland. På dette punktet, du må begynne å betale lokaltakst tyske mva.

Så hva nå?

Nå har du en grunnleggende ide om hva moms er og om det påvirker deg, Det er på tide å begynne å forberede. Som alltid, Vi anbefaler arbeid med en stor regnskapsfører som vil kunne sjekke du er fullstendig kompatibel.

Registrer deg så tidlig som mulig. I noen tilfeller, Det kan ta opptil to 10 uker å bli registrert og du vil ikke la det for sent og havne påvirker din e-handel business negativt

Kommentarer

Legg igjen en kommentar