Druk op enter om de resultaten te tonen of ESC om te annuleren.

E-Commerce BTW: Alles wat die u moet weten over Europese BTW

Waar u uw producten verkopen, of die zich op uw eigen onafhankelijke winkel, Amazon of eBay, het is belangrijk om na te denken over e-commerce BTW (belasting over toegevoegde waarde).

Het maakt niet uit welk land verkopen je in, krijgen van een goed begrip van de belastingen die u moet betalen is super belangrijk.

Doet het vroeg zal niet alleen besparen u tijd maar bespaart u een hoofdpijn op de lange termijn.

In deze post, u leert:

  1. Wat is BTW?
  2. Wie beïnvloedt BTW?
  3. Welk BTW-tarief moet je opladen?
  4. Invloed van BTW op verzendkosten
  5. Hoe te registreren van BTW
  6. Valkuilen die u moet zich bewust zijn van

We gaan!

Wat is e-commerce BTW?

E-commerce BTW is een vorm van belasting die u betalen moet als uw omzet meer dan £85.000. Deze belasting gaat voor brick-and-mortar winkels evenals online.

Zodra u hebt raakt deze drempel moet u ervoor dat uw site duidelijk uw BTW-nummer heeft (meer daarover hieronder). Als u zich niet te registreren voor de BTW, je zou een onderwerp voor een boete.

Zo, zodra u begint met het naderen van de drempel, het is belangrijk om alles bereid.

Wanneer u een lijst van uw prijzen op uw website, u neemt gewoon de BTW naar uw prijzen. Er is geen noodzaak om een lijst van uw prijzen afzonderlijk.

Bijvoorbeeld, in plaats van 10 pond + £2 BTW, u kunt gewoon schrijven van £12.

BTW verschilt van de omzetbelasting, omdat iedereen in de toeleveringsketen BTW op hun aankopen betalen moet. Dit omvat fabrikanten, distributeurs, detailhandelaren, en consumenten.

Wie beïnvloedt BTW?

BTW is van invloed op de eigenaar van een winkel met een omzet van £85.000 of meer.

Aan de zijde van de koper, moet je nadenken over wie is de aankoop van uw goederen. F u objecten uit het Verenigd Koninkrijk naar andere landen verkopen, de meeste hiervan vallen onder de band van de BTW-verlaging.

Even, Als u artikelen aan een BTW-geregistreerde EU koper verkoopt je kun de band nulrecht van toepassing als u aan de volgende vereisten voldoen:

  1. De producten gaan uit het Verenigd Koninkrijk naar een EU-land
  2. De ontvanger is in hun land BTW-plichtig
  3. U opnemen hun BTW-nummer en de landcode van hun in de factuur

Welk BTW-tarief moet je opladen?

In het algemeen, de meeste producten zullen een 20% tarief. Echter, Er zijn eigenlijk drie verschillende BTW-tarieven die moet u zich bewust zijn van. Sommige goederen hebben slechts een 5% tarief en anderen hebben 0%. Deze items zijn bekend als nultarief. Anderen zijn vrijgesteld van BTW.

Let op:, dat hoewel er is een 0% op BTW-tarief voor bepaalde goederen, Dit betekent niet dat u niet hoeft te verklaren.

Het betekent gewoon dat u nodig te verklaren als belastbaar op uw record, maar u geen bedrag afgeschreven voor de BTW op het.

Invloed van BTW op verzendkosten

Wanneer u stuurt BTW nader items per post, u wilt gebruiken Dit formulier. Dit voor wanneer u goederen per post aan BTW-geregistreerde klanten in een EU-land verzendt. Als u van een koerier gebruikmaakt, u moet een greep van uw luchtwegen factuur nummer behouden. Tot slot, Als je voor persoonlijke collectie, Zorg ervoor dat je bewijs van verwijdering wanneer de artikelen het land hebben verlaten.

Hoe te registreren van BTW

Wanneer je merkt dat je klaar om te registreren voor de BTW, de website UK.GOV heeft een hele sectie gewijd aan het helpen u aan de slag.

Klik op de volgende koppeling en volg de stappen.

https://Rebrand.ly/registrationvat7cb94

e-commerce BTW

Als u vindt dat u moeite binnenkomen, Zorg ervoor dat u een vertegenwoordiger reiken.

Waar is uw voorraad gehouden?

Laten we zeggen dat u bent gevestigd in het Verenigd Koninkrijk, maar u wilt uw voorraad in een fulfillment center in een ander EU-land huis. Als u dit doet, echter, Bedenk dat u ook al het materieel is eigendom van u, u nu een 'belastbare levering' voor uzelf hebt gemaakt en u zult onmiddellijk van de BTW-plichtig.

Als je bedrijf voorraad buiten de EU of drop shipping uit China, u moet ervoor zorgen dat u weet wie de importeur is als de verantwoordelijkheid voor belastingen is afhankelijk van dit.

Als de klant de importeur van record is, ze zullen de import-BTW plichtig zijn wanneer producten worden ingevoerd.

Als u wilt dat om dit te voorkomen, Hoewel, vervolgens moet u registreren voor de BTW op de eerste plaats van binnenkomst in de EU. Op deze manier kun je om terug te vorderen van uw import-BTW op uw terugkeer.

Valkuilen die u moet zich bewust zijn van

In 2011, de EU rapporteerde een verlies van €193 miljard van zwartwerk BTW. Als zodanig, ze begonnen te kraken op alle mensen die zou kunnen proberen en vermijden. Dit omvat mensen die op marktplaatsen zoals Amazon of EBAY verkopen. Als u wilt beginnen met verkopen internationaal, Zorg ervoor dat u volledig beschouwd en voorbereid voor de BTW.

Als u niet u kon worden onderworpen aan een of meer van de volgende:

  • Een boete. Deze boetes dragen van belang en in sommige gevallen kunnen oplopen tot 120% op de top van het totale onbetaalde belastingen verschuldigd.
  • Onderwerp om te voldoen aan vissers betalingen
  • Uw marktplaats account wordt afgesloten
  • Een formeel onderzoek

Internationale BTW (Verkoop op afstand)

Verkoop op afstand is waar een item is verzonden naar een particuliere consument in een ander EU-land. De leverancier, in dit geval, is verantwoordelijk voor de levering. U kunt verkopen uw producten grensoverschrijdend binnen de EU totdat u voldoet aan de drempels.

Zodra u hebt die drempel overschreden, je moet overschakelen naar de binnenlandse belasting voor dat land.

Hoe dit werkt in de praktijk.

Voor het VK en Duitsland, de afstand verkoop limiet is £70.000 in het Verenigd Koninkrijk en in Duitsland is €100.000.

Als je BTW geregistreerd in het Verenigd Koninkrijk en vindt u tal van klanten in München, Duitsland, zult u in aanmerking komt voor BTW-terugbetalingen in het Verenigd Koninkrijk tot het punt waar je €100.000 verkoop in Duitsland. Op dat moment, je moet beginnen met het betalen van lokale Duitse BTW-tarieven.

Dus wat nu?

Nu heb je een idee van wat de BTW is en of het u beïnvloedt, het is tijd om te beginnen met de voorbereiding. Zoals altijd, Wij raden werken met een grote accountant die zal zitten kundig voor Controleer dat je volledig compatibel bent.

Zorg ervoor dat u zo spoedig mogelijk registreren. In sommige gevallen, het kan maximaal duren 10 weken worden geregistreerd en u wilt niet laat het te laat en uiteindelijk negatief van invloed zijn uw e-commerce bedrijf

Reacties

Laat een reactie achter